西宁市医疗保障局2025年部门预算
发布时间:2025-03-27 09:51:04    来源:西宁市医疗保障局 办公室

  

 

第一部分  部门概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算构成

第二部分  部门预算表

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

()贯彻执行国家和省、市有关医疗保障工作的各项法律法规,提出全市医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。 

()组织起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规和政府规章草案;拟订全市医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。 

()组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,推动全市医疗保障基金支付方式改革。 

()组织制定全市职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策,统筹符合市情的城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。组织拟订并实施全市长期护理保险制度改革方案。 

()组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定全市医保目录准入谈判规则并组织实施。 

()贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。 

()制定全市集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。 

()制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。 

()负责监管纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法处医疗保障领域内违法违规行为。 

()负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度。 

(十一)按照国家和省市有关医疗保障的法律法规,指导全市医疗保障工作。监督指导商业保险公司城乡居民基本医疗保险和大病医疗保险业务经办工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务 

(十三)职能转变 

西宁市医疗保障局应贯彻实施统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

(十四)有关职责分工 

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

西宁市医疗保障局内设科室有三个:办公室、规划财务与基金监管科、待遇保障与医药服务管理科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市医疗保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

西宁市医疗保障局(本级)

2

西宁市医疗保障经办服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算表

 

 

 

 

部门公开表1

收支总表

 

 

 

单位:万元

    

    

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

.一般公共预算拨款收入

1589.86

.一般公共服务支出

 

.政府性基金预算拨款收入

 

.外交支出

 

.财政专户管理资金收入

 

.国防支出

 

.事业收入

 

.公共安全支出

 

.上级补助收入

 

.教育支出

 

.附属单位上缴收入

 

.科学技术支出

 

.事业单位经营收入

 

.文化旅游体育与传媒支出

 

.其他收入

 

.社会保障和就业支出

102.68

 

 

.卫生健康支出

1430.17

 

 

.节能环保支出

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.01

 

 

 

 

         

1589.86

         

1589.86

 

 

 

 

.上年结转

 

二十.结转下年

 

 

 

 

 

        

1589.86

支 出 总 计

1589.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

         收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

预算单位

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

西宁市医疗保障局

1589.86

 

1589.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宁市医疗保障局(本级)

457.30

 

457.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宁市医疗保障经办服务中心

1132.56

 

1132.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

支出总表

                      单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

 

  

1589.86

773.25

816.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.68

102.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

102.68

102.68

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.75

61.75

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.87

30.87

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.06

10.06

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1430.17

613.56

816.61

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

61.98

61.98

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.43

19.43

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.85

3.85

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

38.70

38.70

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

1368.19

551.58

816.61

 

 

 

 

2101501

行政运行

235.28

235.28

 

 

 

 

 

2101502

一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2101504

信息化建设

55.00

 

55.00

 

 

 

 

2101505

医疗保障政策管理

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2101506

医疗保障经办事务

377.91

316.30

61.61

 

 

 

 

2101599

其他医疗保障管理事务支出

650.00

 

650.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.01

57.01

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.01

57.01

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

57.01

57.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4             

 

                             财政拨款收支总表

 

 

 单位:万元

 

     

      

 

   

预算数

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、本年收入

1589.86

一、本年支出

1589.86

1589.86

 

 

(一)一般公共预算拨款

1589.86

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

102.68

102.68

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

1430.17

1430.17

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)住房保障支出

57.01

57.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

     

1589.86

     

1589.86

1589.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5  

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目

2025年预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

1589.86

773.25

816.61

 

208

 

 

社会保障和就业支出

102.68

102.68

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

102.68

102.68

 

 

208

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.75

61.75

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

30.87

30.87

 

 

 

 

99

其他行政事业单位养老支出

10.06

10.06

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1430.17

613.56

816.61

 

 

11

 

行政事业单位医疗

61.98

61.98

 

 

 

 

01

行政单位医疗

19.43

19.43

 

 

 

 

02

事业单位医疗

3.85

3.85

 

 

 

 

03

公务员医疗补助

38.70

38.70

 

 

 

15

 

医疗保障管理事务

1368.19

551.58

816.61

 

 

 

01

行政运行

235.28

235.28

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 

04

信息化建设

55.00

 

55.00

 

 

 

05

医疗保障政策管理

40.00

 

40.00

 

 

 

06

医疗保障经办事务

377.91

316.30

61.61

 

 

 

 

 

99

其他医疗保障管理事务支出

650.00

 

650.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

57.01

57.01

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

57.01

57.01

 

 

 

 

 

 

01

住房公积金

57.01

57.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

773.25

714.25

58.99

301

 

工资福利支出

694.15

694.15

 

 

01

基本工资

161.81

161.81

 

 

02

津贴补贴

185.77

185.77

 

 

03

奖金

107.07

107.07

 

 

07

绩效工资

36.11

36.11

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

61.75

61.75

 

 

09

职业年金缴费

30.87

30.87

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

23.28

23.28

 

 

11

公务员医疗补助缴费

28.64

28.64

 

 

12

其他社会保障缴费

1.83

1.83

 

 

13

住房公积金

57.01

57.01

 

302

 

商品和服务支出

58.99

 

58.99

 

01

办公费

4.64

 

4.64

 

02

印刷费

0.60

 

0.60

 

05

水费

0.58

 

0.58

 

06

电费

1.34

 

1.34

 

07

邮电费

2.57

 

2.57

 

08

取暖费

4.80

 

4.80

 

11

差旅费

3.50

 

3.50

 

13

维修(护)费

0.51

 

0.51

 

15

会议费

3.00

 

3.00

 

16

培训费

0.73

 

0.73

 

17

公务接待费

0.53

 

0.53

 

28

工会经费

6.94

 

6.94

 

29

福利费

0.10

 

0.10

 

31

公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 

39

其他交通费用

24.64

 

24.64

 

99

其他商品和服务支出

2.52

 

2.52

303

 

对个人和家庭的补助

20.11

20.11

 

 

02

退休费

10.06

10.06

 

 

07

医疗费补助

10.05

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                        单位:万元

2024预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.56 

 

2.00 

 

2.00 

0.56 

2.53 

 

2.00 

 

2.00 

0.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           部门公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

支出功能分类科目

2025年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门2025年没有政府性基金预算支出故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      部门公开表9

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 合

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门2025年没有国有资本经营预算支出故本表无数据

 

第三部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出102.68万元,卫生健康支出1430.17万元,住房保障支出57.01万元。西宁市医疗保障局2025年收支总预算1589.86万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市医疗保障局2025年收入预算1589.86万元,其中:上年结转0万元一般公共预算拨款收入1589.86万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

西宁市医疗保障局2025年支出预算1589.86万元,其中:基本支出773.25万元,占48.64%;项目支出816.61万元,占51.36%。

四、关于西宁市医疗保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市医疗保障局2025年财政拨款收支总预算1589.86万元,比上年减少198.08万元,主要是主要是上年结转医疗服务与保障能力提升补助资金598.49万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1589.86万元,上年结转39.30万元。支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出102.68万元,卫生健康支出1430.17万元,住房保障支出57.01万元。

五、关于西宁市医疗保障局2025一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款1589.86万元,比上年增加400.41万元,项目资金拨款增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出社会保障和就业支出102.68万元,占6.46%;卫生健康支出1430.17万元,占89.95%,住房保障支出57.01万元,占3.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为61.75万元,比上年减少2.57万元,下降3.99%。主要原因为我部门新增退休人员3名

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为30.87万元,比上年减少1.29万元,下降4.01%。主要原因为我部门新增退休人员3名

3、社会保障和就业支出(类) 其他行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为10.06万元,比上年增加4.82万元,增长91.98%。主要原因为我部门新增退休人员3名

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2025年预算数19.43万元,比上年减少0.99万元,下降4.85%主要原因为我部门新增退休人员3名

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为3.85万元,比上年增加0.07万元,增长1.85%。主要原因为我部门公务员医疗补助缴费基数调增。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助缴费(项)2025年预算数为38.70万元,比上年增加4.18万元,增长12.11%,主要原因为我部门新增退休人员3名,医疗补助调增

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为235.28万元,比上年减少21.03万元,下降8.20%。主要原因为我部门新增退休人员3名

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为10.00万元与上年相比无变化

9、卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 信息化建设(项)2025年预算数为55.00万元,与上年相比无变化

10、卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 医疗保障政策管理(项)2025年预算数为40.00万元,比上年减少4.00万元,下降9.09%。原因是我部门医疗保障政策管理项目资金减少。

11、卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 医疗保障经办事务(项)2025年预算数为377.91万元,比上年增加3.75万元,增加1.00%。主要原因我部门下属单位其他工资福利支出项目资金增加。

12、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2025年预算数为650.00万元,比上年减少178.49万元,下降21.54%。原因是我部门医疗保障服务与能力提升补助资金减少

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为57.01万元,比上年减少2.53万元,下降4.25%。主要原因为我部门新增退休人员3名

、关于西宁市医疗保障局2025一般公共预算基本支出情况说明

西宁市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出773.25万元,其中:

人员经费714.25万元,主要包括:基本工资161.81万元,津贴补贴185.77万元,奖金107.07万元,绩效工资36.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.75万元,职业年金缴费30.87万元,职工基本医疗保险缴费23.28万元,公务员医疗补助缴28.64万元,其他社会保障缴费1.83万元,住房公积金57.01万元,退休费10.06万元,医疗费补助10.05万元。

公用经费58.99万元,主要包括:办公费4.64万元,印刷费0.60万元,水费0.58万元,电费1.34万元,邮电费2.57万元,取暖费4.80万元,差旅费3.50万元,维修(护)费0.51万元,会议费3.00万元,培训费0.73万元,公务接待费0.53万元,工会经费6.94万元,福利费0.10万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用24.64万元,其他商品和服务支出2.52万元。

、关于西宁市医疗保障局2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.53万元,与上年数相同,无增减变化。其中:因公出国(境)0万元,与上年数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年数相同;公务接待费0.53万元,与上年数相比减少0.03万元,下降5.36%。主要原因为新增退休人员3名,编制核减1个。

、关于西宁市医疗保障局2025政府性基金预算支出情况的说明

西宁市医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2025年西宁市医疗保障局机关运行经费财政预算拨款58.99万元,比上年预算增加26.90万元,增长83.83%。主要原因为我部门下属单位人员经费增加。

(二)政府采购安排情况。

2025年西宁市医疗保障局政府采购预算总额565.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算565.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底西宁市医疗保障局共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2025年西宁市医疗保障局预算均实行绩效目标管理,涉及项目8个,预算金额816.61万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2025

 

金额单位:万元

项目名称

预算数

(万元)

绩效指标

绩效目标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标性质

指标值

度量单位

分值权重

其中:预算执行率权重10%

医保基金监管费用

40.00

 构建医疗保障基金监管长效机制,夯实监管基础,积极动员社会力量参与监管,有效缓解医保基金监管中监管力量严重不足现状。

产出指标

量指标

对医药机构检查次数

=

1

25

质量指标

定点医药机构监督检查覆盖率

20

%

25

效益指标

社会效益

基金安全不断提高

定性

有所提高

 

30

满意度指标

服务对象满意度

两定机构对医保服务的满意度

90

%

10

平台开发维护费

40.00

有效管理各定点机构的医疗保险基金支付,确保医疗保险基金安全,保障全市医疗保险信息网络及系统全年不间断正常运行。

 

产出指标

 

量指标

医保系统平台软件、硬件维护次数

1

20

质量指标

系统验收合格率

90

%

20

效益指标

社会效益

医保系统平台运行

定性

有所提高

 

40

满意度指标

服务对象满意度

参保人员满意度

90

%

10

经常性业务费

10.00

全市城乡居民医疗保险参保146万人,城镇职工医疗保险参保30万人,生育保险参保14万人,按照《西宁市人民政府关于印发西宁市城镇居民基本医疗保险试点工作实施细则的通知》(宁政〔2007〕76号)第十一条“人员经费和办公费列入同级财政预算全额拨付,不得从镇居民基本医疗保险基金中支取。各级经办机构工作经费按参保人数每人1.5元的标准安排,由区(县)财政按参保人数人均1元列入财政预算;市级财政参保人数人均0.5元标准列入预算。

 

 

 

产出指标

 

 

量指标

办公场所电费、物业费、取暖费支付率

100

%

20

质量指标

办公正常稳定运转

定性

良好

 

20

效益指标

社会效益

为参保人员提供高效服务和管理工作

定性

良好

 

40

满意度指标

服务对象满意度

参保人员对医保服务的满意度

90

%

10

医疗服务与保障能力提升补助资金

35.00

有效提升基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。

 

 

产出指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

医保人员业务能力提升培训

1

20

医保政策宣传

1

20

质量指标

本地区医药机构符合DRG/DIP付费

70

%

10

医保人员培训

合格率

90

%

10

效益指标

社会效益

推进医疗保障服务示范工程、推进医保经办服务体系建设

定性

有所提高

 

10

医保重要政策知晓率

90

%

10

满意度指标

服务对象满意度

参保人员对医保服务的满意度

90

%

10

其他工资福利支出(政府雇员经费)

46.61

支出医疗保障经办服务窗口工作的正常运转,为保障编外人员的长期费用,用于缴纳和发放编外人员各项保险和工作发放

成本指标

经济成本

编外人员全年经费

=

20

万元

20

产出指标

数量指标

年度工作支出

=

10

10

人员数量

10

10

质量指标

人员工资发放覆盖率

=

20

%

20

效益指标

社会效益

经费足额保障提高工作积极性

定性

20

效果明显

20

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

10

%

10

医保基金信息化系统维护费

15.00

1.供医疗保险信息管理系统的维护服务工作;2.保证定点医疗机构即时结算业务顺利开展;3.为广大参保群众从提供就医便捷

产出指标

数量指标

硬件维护数量

20

20

质量指标

系统验收合格率

20

%

20

时效指标

系统运行维护响应时间

20

小时

20

效益指标

社会效益

参保群众结算率

20

%

20

满意度指标

服务对象满意度

参保群众满意度

10

%

10

医疗经办经常性业务费

15.00

为保障医保经办中心办公正常稳定运转,保障参保群众和两定机构”业务的正常办理,提高医保服务对象的满意度,按时缴纳办公场所水电暖物业等相关支出。

产出指标

数量指标

办理全市参保群众医保相关业务

20

万人次

20

质量指标

办公正常稳定运转

20

%

20

效益指标

社会效益

医保基金保障水平不断提高

定性

40

 

40

满意度指标

服务对象满意度

参保群众及“两定机构”对医保服务的满意度

10

%

10

医疗服务与保障能力提升

615.00

有效提升基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。

产出指标

数量指标

医保人员业务能力提升培训

1

10

召开医保工作会议或工作安排专题会议

1

10

医保政策宣传

1

20

质量指标

本地区医药机构符合DRG/DIP付费覆盖率

70

%

5

医药价格和采购监管覆盖率

=

100

%

5

医保人才培训合格率

90

%

5

时效指标

DRG试点、DIP试点进行

定性

有所提高

有所提高

5

效益指标

社会效益

医保重要政策知晓率

90

%

5

医保法治建设能力

定性

有所提高

有所提高

5

推进医疗保障服务示范工作

定性

有所提高

有所提高

10

满意度指标

服务对象满意度

参保群众和“两定机构”对医保的满意度

90

%

10

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

财政专户管理资金收入:主要指事业单位教育收费收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)附属单位上缴收入指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)一般公共预算三公经费支出:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映机关行政人员基本医疗保险支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映机关事业人员基本医疗保险支出。

(六)卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助()反映公务员医疗补助经费。

(七)卫生健康支出() 医疗保障管理事务() 行政运行(项):反映行政部门开展日常工作的基本支出。

(八)卫生健康支出()医疗保障管理事务()一般行政管理事务():反映行政部门经常性业务费

)卫生健康支出() 医疗保障管理事务() 信息化建设(项):反映部门信息化建设项目。

() 卫生健康支出() 医疗保障管理事务() 医疗保障政策管理(项):反映部门医保基金监管费用项目。

(十一)卫生健康支出() 医疗保障管理事务() 医疗保障经办事务(项):反映我部门下属事业单位西宁市医疗保障经办服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

() 卫生健康支出()医疗保障管理事务()其他医疗保障管理事务支出():反映部门医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

(十)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

西宁市医疗保障局无部门专业类名词。