7月26日,省医保局正式启动医保基金内部审计工作。及时成立专项领导小组,召开会议专题部署,明确职责,责任到岗,落实到人,旨在通过审计查找基金管理中的漏洞和风险点,及时发现并纠正问题,确保医保基金合理使用和安全运行。
此次内部审计严格按照法律法规和政策要求,主要围绕以下三个方面开展,一是审计医保基金支出是否存在长期拖欠医疗机构结算资金、未按期对账审核等问题。二是审计医保待遇支付政策执行是否存在虚列虚支、手工报付录入数据不一致等问题。三是审计医保经办机构是否违规自行多头开设医金账户、未按规定及时上解利息等问题。